A veces, cuando se contabiliza un documento de compensación, su importe se redondea contabilizando-redondeando-diferencias. La diferencia de redondeo se puede contabilizar en una cuenta de mayor. Podría ser un gasto o un ingreso. En SAP, podemos configurar la Cuenta en la que se contabilizan las Diferencias de redondeo de la siguiente manera.
Paso 1) Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando de SAP
En la siguiente pantalla, seleccione "SAP Reference IMG"
Paso 2) En la siguiente pantalla, Mostrar IMG siga la ruta del menú Contabilidad financiera -> Cuentas por cobrar y por pagar -> Transacciones comerciales -> Pagos salientes -> Configuración global de pagos salientes -> Definir cuentas para redondear diferencias
Paso 3) En la pantalla, seleccione las listas de cuentas en las que se crea la cuenta de mayor
Paso 4) En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente
- Introduzca la cuenta de mayor en la que se contabilizan las diferencias de redondeo.
- Seleccione el botón Clave de contabilización para configurar la clave de crédito y débito para la contabilización
Paso 5) En la siguiente pantalla, ingrese la tecla Contabilización de crédito y débito
Paso 6) Presione "Guardar" en el menú estándar de SAP
Paso 7) En la siguiente pantalla, ingrese el número de solicitud de personalización para guardar la configuración