FB75 en SAP: Guía para contabilizar devoluciones de ventas - Nota de crédito

Anonim

En este tutorial, aprenderemos cómo publicar una nota de crédito de cliente para la devolución de ventas

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB75 en el campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la compañía para el documento que se publicará

Paso 3) En la pestaña Datos básicos, ingrese los siguientes datos

  1. Ingrese el ID de cliente del cliente al que se le emitirá la nota de crédito
  2. Ingrese la fecha del documento
  3. Ingrese la cantidad a acreditar
  4. Ingrese el código de impuestos utilizado en la factura original
  5. Marque la casilla de verificación Calcular impuestos

Paso 4) En la sección Detalles del artículo, ingrese los siguientes datos

  1. Ingrese la cuenta de ingresos de ventas para la factura original que se registró
  2. Ingrese el monto a debitar
  3. comprobar el código de impuestos

Paso 5) Verifique el estado del documento

Paso 6) Presione el botón Publicar en la barra de herramientas estándar

Paso 7) Verifique la barra de estado para el número de documento que se generará

Ha publicado correctamente una nota de crédito de cliente para la devolución de ventas.